单项选择题
在计算机环境下执行内部审计业务,以下说法错误的是()。
	A.应改变审计目标和范围
	B.应改变审计技术和方法
	C.应考虑计算机环境对审计的影响
	D.应考虑对信息系统的控制进行评价
                    
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 从独立性的观点来考虑,在中国的审计监督体系中,内部审计()。
 A.与被审单位和委托者均独立 
 B.独立于被审单位,不独立于委托者
 C.独立于委托者,不独立于被审单位
 D.与被审单位和委托者均不独立
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                                    单项选择题
                                    
 审计目的的确定主要受()的制约。
 A.审计主体 
 B.审计范围
 C.审计对象
 D.审计方法
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                                    单项选择题
                                    
 以下关于内部审计未来的发展趋势不正确的是()。
 A.审计种类由经营审计扩展到战略审计 
 B.审计职能由评价扩展到预测、咨询和保证
 C.审计由单纯强调独立向更注重价值转变
 D.审计模式由风险导向向控制导向转变
 
             
             
                
            