单项选择题
以下审计证据中,证明力最弱的是()。
	A.从银行获得银行存款余额调节表
	B.向管理当局询问获得的有关内部控制执行情况
	C.应收账款询证函回函
	D.监盘所获的的存货盘点表
                    
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 在计算机环境下执行内部审计业务,以下说法错误的是()。
 A.应改变审计目标和范围 
 B.应改变审计技术和方法
 C.应考虑计算机环境对审计的影响
 D.应考虑对信息系统的控制进行评价
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                                    单项选择题
                                    
 从独立性的观点来考虑,在中国的审计监督体系中,内部审计()。
 A.与被审单位和委托者均独立 
 B.独立于被审单位,不独立于委托者
 C.独立于委托者,不独立于被审单位
 D.与被审单位和委托者均不独立
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                                    单项选择题
                                    
 审计目的的确定主要受()的制约。
 A.审计主体 
 B.审计范围
 C.审计对象
 D.审计方法
 
             
             
                
            