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多项选择题

审计人员对银行存款函证的主要内容包括()。

    A.存款户账号、存款性质
    B.存款余额
    C.借款性质、抵押品
    D.借款期限、利率
    E.存款来源及去向

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  • 多项选择题
    关于库存现金的监盘,正确的做法有()。

    A.应由出纳员将现金全部放入保险柜暂行封存
    B.事先通知出纳员做必要准备
    C.盘点库存现金的时间一般安排在营业前或营业后
    D.清点库存现金时,会计主管人员和审计人员在旁观察监督
    E.审计人员编制"库存现金盘点表"作为审计工作底稿

  • 多项选择题
    被审计单位货币资金内部控制巾存在缺陷的有()。

    A.经授权后办理资金业务
    B.收付款业务与审核相互独立
    C.由财务主管保管支票和印章
    D.经部门主管批准后可以坐支
    E.由独立人员进行稽核

  • 多项选择题
    检查货币资金部分不相容职务划分情况时,审查内容包括()。

    A.抽查收付款凭证上有无审批授权人的签章
    B.抽查银行存款调节表,检查编制人签章是否为出纳员以外人员
    C.抽查现金及银行存款日记账与相应的记账凭证,检查是否有会计人员的审核签章
    D.支票的保管和登记及印章的保管是否分别由两人负责
    E.各项货币资金的收付程序有无明确的制服规定

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